第一部分:南宁市兴宁区人民检察院概况
一、主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责。
南宁市兴宁区人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施,其主要职责是:
1.贯彻落实上级人民检察院的检察工作方针,完成检察工作任务。
2.对刑事案件依法审查批捕、决定逮捕,提起公诉,对公安机关侦查立案活动依法监督。
3.依法对民事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。
4.对人民法院确有错误的判决和裁定依法提出抗诉。
5.对刑事案件的判决、裁定的执行和对监所的活动是否合法实行监督。
6.依照法律规定提起公益诉讼。
7.受理公民的控告、申诉和检举。
8.对案件证据进行检验、鉴定、审核工作。
9.对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法研究。
10.负责本院思想政治工作和队伍建设,依法管理检察人员、司法行政人员和司法警察的工作。
11.负责其他应当由本院承办的事项。
(二)2026年主要工作任务。
1.坚持以政治建设为统领,确保检察工作正确政治方向。坚持党对检察工作的绝对领导,始终把政治建设摆在首位,持续巩固拓展主题教育成果,深化党的理论武装,筑牢政治忠诚。进一步贯彻落实习近平法治思想,加强运用习近平法治思想指导检察实践的能力和水平。严格执行《中国共产党政法工作条例》,做好重大事项请示报告工作,确保党中央和各级党委、上级检察院的部署要求落到实处。
2.坚持高质效履职担当,运用法治力量服务大局保障民生。全力维护安全稳定,持续加大对严重暴力、妨害国(边)境管理、电信网络诈骗等犯罪打击力度。聚焦优化营商环境,依法打击侵害企业权益犯罪,持续深入开展违规异地执法和趋利性执法司法等专项工作,加大涉企“挂案”清理,护航经济高质量发展。常态化开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理,加强风险源头防控。强化未成年人、老年人、残疾人等特殊群体司法保护,加大支持公诉、司法救助力度,推动解决群众急难愁盼。强化生态环境和资源保护检察履职,增强食品药品安全、安全生产等民生领域司法保障力度,守护民生福祉。
3.推进四大检察协同发展,提升法律监督质效。深化做优刑事检察,始终把案件质量摆在首位,强化刑事诉讼全流程监督、深层次监督。加强对民事生效裁判、审判程序及执行活动的监督,深化虚假诉讼、涉民事终结本次执行等专项监督活动。强化行政争议实质性化解,促进依法行政。加大公益诉讼线索摸排和办案力度,稳妥开展新领域案件办理,提升监督刚性和整改实效。积极推进大数据法律监督模型应用,促进法律监督精准高效。
4.持续提升队伍素能,为检察工作高质量发展提供有力支撑和保障。进一步加强政治能力建设,抓党建带队建促业务,推进党建与业务深度融合。深化全面从严治检,坚决惩治司法腐败,巩固党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,狠抓“三个规定”落实,加强专题警示教育,抓实以案促改促治,强化“八小时外”监督管理,锻造忠诚、干净、担当的检察铁军。
二、机构设置和部门预算部门构成
(一)机构设置。
1.本级部门和内设机构
南宁市兴宁区人民检察院属于行政机关单位,经费管理方式为全额拨款,核定机构数1个,实有机构1个,内设机构数为5个,分别为:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
2.所属部门
南宁市兴宁区人民检察院为二级预算单位,无下属单位,主管单位为广西壮族自治区南宁市人民检察院。
(二)部门预算部门构成。
038002南宁市兴宁区人民检察院(二级预算单位),本部门仅有南宁市兴宁区人民检察院本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状。
南宁市兴宁区人民检察院核定编制数54人,其中行政政法编制数为49人,后勤服务人员控制数为5人。
(二)人员构成。
南宁市兴宁区人民检察院现有在编人员50人,其中行政政法编制实有人数46人,后勤服务控制数人员实有人数4人(含老人老办法管理人员1人);现有外聘人员44人;现有退休人员33人。
第二部分:南宁市兴宁区人民检察院2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
部门总收入2023.60万元,总支出2023.60万元。总收入比上年预算数2250.68万元,减少227.08万元,下降10.09%,主要原因是:一是上年结转结余减少,2026年部门预算中上年结转结余资金为46.42万,2025年部门预算包含的上年结转结余政法转移支付资金及“两房”建设项目补助资金共计370.01万元,减少了323.59万元。二是基本支出增加,其中,在编人员工资标准调整及新增2名新录用公务员、新增2辆执法执勤用车后,在编人员经费及公用经费收入预算较上年增加114.23万元;编外聘用人员工资按工龄提级提档调整增加,编外人员社保基数及公积金基数提高,编外人员工资及社保公积金收入预算增加7.19万元。三是项目支出中的项目经费受财政压减预算影响,项目支出中的项目预算收入同比减少24.91万元。以上三项收入预算总体减少227.08万元。总支出比上年预算数2250.68万元,减少227.08万元,下降10.09%,主要原因是:一是上年结转结余减少,2026年部门预算中上年结转结余资金为46.42万,2025年部门预算包含的上年结转结余政法转移支付资金及“两房”建设项目补助资金共计370.01万元,减少了323.59万元。二是基本支出增加,其中,在编人员工资标准调整及新增2名新录用公务员、新增2辆执法执勤用车后,在编人员经费及公用经费支出预算较上年增加114.23万元;编外聘用人员工资按工龄提级提档调整增加,编外人员社保基数及公积金基数提高,编外人员工资及社保公积金支出预算增加7.19万元。三是项目支出中的项目经费受财政压减预算影响,项目支出同比减少24.91万元。以上三项支出预算总体减少227.08万元。
二、2026年部门收入总体情况情况
2026年部门总收入2023.60万元,比上年预算数2250.68万元,减少227.08万元,下降10.09%,主要原因是:一是上年结转结余减少,2026年部门预算中上年结转结余资金为46.42万,2025年部门预算包含的上年结转结余政法转移支付资金及“两房”建设项目补助资金共计370.01万元,减少了323.59万元。二是基本支出增加,其中,在编人员工资标准调整及新增2名新录用公务员、新增2辆执法执勤用车后,在编人员经费及公用经费收入预算较上年增加114.23万元;编外聘用人员工资按工龄提级提档调整增加,编外人员社保基数及公积金基数提高,编外人员工资及社保公积金收入预算增加7.19万元。三是项目支出中的项目经费受财政压减预算影响,项目支出中的项目预算收入同比减少24.91万元。以上三项收入预算总体减少227.08万元。其中:
1.一般公共预算拨款收入2023.60万元
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元
5.单位资金预算拨款收入0.00万元
三、2026年部门支出总体情况
2026年部门总支出2023.60万元,比上年预算数2250.68万元,减少227.08万元,下降10.09%,主要原因是:一是上年结转结余减少,2026年部门预算中上年结转结余资金为46.42万,2025年部门预算包含的上年结转结余政法转移支付资金及“两房”建设项目补助资金共计370.01万元,减少了323.59万元。二是基本支出增加,其中,在编人员工资标准调整及新增2名新录用公务员、新增2辆执法执勤用车后,在编人员经费及公用经费支出预算较上年增加114.23万元;编外聘用人员工资按工龄提级提档调整增加,编外人员社保基数及公积金基数提高,编外人员工资及社保公积金支出预算增加7.19万元。三是项目支出中的项目经费受财政压减预算影响,项目支出同比减少24.91万元。以上三项支出预算总体减少227.08万元。部门支出主要包括:
(一)2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)公共安全支出1514.21万元,占支出总预算74.83%,比上年减少254.62万元,下降14.39%,主要原因是:一是上年结转结余减少,2026年部门预算中上年结转结余资金为46.42万,2025年部门预算包含的上年结转结余政法转移支付资金及“两房”建设项目补助资金共计370.01万元,减少了323.59万元。二是基本支出增加,其中,在编人员工资标准调整及新增2名新录用公务员、新增2辆执法执勤用车后,在编人员经费(不含机关养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗统筹及公积金)及公用经费支出预算较上年增加86.69万元;编外聘用人员工资按工龄提级提档后增加,编外人员经费支出预算增加7.19万元。三是项目支出中的项目经费受财政压减预算影响,项目支出同比减少24.91万元。以上三项支出预算总体减少254.62万元。
(2)社会保障和就业支出242.95万元,占支出总预算12.01%,比上年增加10.16万元,增长4.36%,主要原因是:在编人员工资标准调整及新增2名新录用公务员后,在编人员养老保险及职业年金增加。
(3)卫生健康支出157.69万元,占支出总预算7.79%,比上年增加9.88万元,增长6.68%,主要原因是:退休人员公务员医疗补助缴费基数逐年上涨,在编人员工资标准调整及新增2名新录用公务员后,医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗统筹缴费预算支出增加。
(4)住房保障支出108.76万元,占支出总预算5.37%,比上年增加7.50万元,增长7.41%,主要原因是:在编人员工资标准调整及新增2名录用公务员后,住房公积金缴费预算支出增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1819.67万元,占支出预算89.92%,比上年增加121.41万元,增长7.15%。其中:
(1)工资福利支出1595.99万元,占基本支出总预算87.71%,比上年增长117.45万元,增长7.94%,主要原因是:一是在编人员工资标准调整及新增2名录用公务员后,在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出增加110.26万元。二是编外人员工资按工龄提级提档增加,编外人员的工资福利支出增加7.19万元。
(2)商品和服务支出179.02万元,占基本支出总预算9.84%,比上年增长3.97万元,增长2.27%,主要原因是:我部门使用中央转移支付资金新增购置2辆执法执勤用车,2026年部门预算中公务用车运行维护费较上年增加。
(3)对个人和家庭的补助44.66万元,占基本支出总预算2.45%,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:编制2026年部门预算时,退休人员人数未发生变化。
2.项目支出预算。
项目支出预算203.92万元,占支出预算10.08%,比上年减少348.51万元,下降63.09%。其中:
(1)工资福利支出3.41万元,占项目支出总预算1.67%,比上年减少4.41万元,减少56.39%,主要原因是:与上年对比,2026年部门预算中编外人员意外伤害保险及体检费使用“办公费”为经济分类科目,未使用经济分类“其他工资福利支出”。
(2)商品和服务支出141.52万元,占项目支出总预算69.40%,比上年减少187.92万元,减少57.04%,主要原因是:一是上年结转结余资金支出中的商品和服务支出减少了169.42万元,上年结转结余的政法转移支付资金办案业务费产生的业务支出为169.84万元,2026年部门预算中此类支出仅为0.42万元。二是项目支出中的商品和服务支出减少了18.5万元,根据厉行节约及预算压减,本部门2026年预算中办案业务费、检察综合业务保障经费、检察业务委托业务费项目共压减了19.78万元,因我部门派驻五塘检察室不再使用,物业管理费项目经费减少1.44万元,取消聘用人员劳务派遣管理及聘用制书记员人数增加以及将编外人员意外险和服装费列入办公费后,外聘人员经费(司法辅助人员岗位保障经费)总体增加2.72万元。以上两项共计减少187.92万元。
(3)资本性支出59.00万元,占项目支出总预算28.93%,比上年减少156.17万元,减少72.58%,主要原因是:一是上年结转结余数减少,2025年部门预算中上年结转结余的政法转移支付业务装备经费及两房建设补助资金的支出为200.17万元,2026年部门预算此类支出为46万元,减少了154.17万元。二是项目支出的其他办公设备购置费减少了2万元。以上两项共计减少156.17万元。
四、政府性基金预算支出预算
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,比上年预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出预算
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,比上年数预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.74万元,同口径比2025年度预算数13.16万元,增加5.58万元,增长42.40%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国(境)费预算。主要用于:与2025年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排16.74万元,较上年增加5.58万元,增长50.00%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费预算。主要用于与2025年持平。
(三)公务用车运行维护费2026年预算安排16.74万元,较上年增加5.58万元,增长50.00%,主要原因是我部门新增2辆执法执勤用车。主要用于:我部门6辆公务用车开展办案业务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
(四)公务接待费2026年预算安排2.00万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是落实“过紧日子”的要求,按照相关文件精神压减“三公两费”支出预算。主要用于:与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展检察事务公务活动发生的接待支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算179.02万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算175.05万元,增加3.97万元,增长2.27%,原因主要是:我部门使用中央转移支付资金新增购置2辆执法执勤用车,2026年部门预算中公务用车运行维护费较上年增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额105.63万元。其中:货物类采购15.03万元、工程类采购0万元、服务类采购90.6万元。
(三)政府购买服务情况。
2026年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额90.6万元,其中:物业管理服务项目预算金额73.86万元,主要购买本部门办公大院物业管理服务(购买服务内容简介);车辆维修和保养服务项目预算金额16.74万元,主要购买本部门执法执勤车辆维修保养服务。
(四)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门房屋面积共计8089.7平方米,房屋期末账面价值2274.36万元;共有车辆6辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,部门价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标情况说明
1.预算绩效目标管理情况说明。
(1)对所有项目绩效目标管理情况进行简要说明
我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目15个,预算资金576.92万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
(2)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称物业管理费,预算资金73.86万元,2026年度绩效目标为:采购符合行业标准的物业服务,保证办公大院内安保秩序得到正常的维护,保障把办公环境整洁,保障水电等公共设施得到维修维护,保证检察工作的正常运转。设1条数量指标:物业管理面积≥6069平方米;设4条质量指标:交办物业任务完成率=100%,物业保洁工作质量达标率=100%,安保秩序维护工作质量达标率=100%,公共设施保养完好率=100%;设1条时效指标:物业管理工作按时完成率≥95%;设1条成本指标:资金超支率=0元;设2条社会效益指标:机构正常运行率≥98%,环境卫生及秩序安保投诉次数≤2次;设1条满意度指标:干警满意度≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
(1)事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
(2)绩效评价结果应用。
本部门对14个2024年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目12个,二等的项目0个,三等的项目2个,四等的项目0个;对1个2023年结转2024年项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目0个,二等的项目0个,三等的项目1个,四等的项目0个。结果应用情况如下:
有0个项目核减2026年预算;有2个项目根据自评发现的问题,其中1个项目因当年工作计划有所调整,未开展相关工作,执行率偏低,在今后合理安排工作计划;1个项目因当年财政财力原因,未批复用款计划,故该项目资金未能支出。
本部门没有项目纳入财政评价。
(六)涉密事项处理说明。
本部门预算未含有涉密事项。